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主题:单据期间与对应凭证不一致
huobeike
IT 行业
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发贴时间:2008-9-15 14:11:44
已到期,未完成
2008-10-5 15:27:36
赠分:30 回答:1
已经到期
刚用金蝶,只知道总账那一块期末要结账,不知道原来"应收应付"模块也是如此的.
然后在9月份的时候,结7月的账顺利通用,结8两月的账,提示:单据期间与对应凭证不一致.
查了一下这些单据,我做进去的时候在7月的.
凭证生成也是7月的,
但现在我查这些单据,财务日期却变成8月份的.
那些凭证号也由原来的7月288#变成8月288#。
这是什么原故呢?怎么会这样呢?现在7月份的“应付帐款”不能反结账了,因为8月的我已全部做了。
我想知道为什么会有这种情况出现呢?一开始如果我的日期输入有误,那么生成凭证时生成的应该是8月份的而不是7月的。
还有,如果我现在不管这些问题,强行结账呢,会有什么后果呢?
有谁知道呢,帮我一下。谢谢!!!
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游客
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Alpshunter
IT 行业
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回答时间:2008-9-16 9:47:42
在8月制作7月的单据时,财务日期也应被修改成7月,这样单据的财务期间才能保证为7月,凭证也就制作成了7月的,否则单据与凭证的期间一般会为8月,即使单据日期是7月的。
如果能结账的话,强行结账个人觉得不会有什么问题,只不过是7月8月可能会存在应收应付与总账不相符的情况,但到了9月就会平衡了!
意见评论
(1)
huobeike
我现在是财务日期是7月,单据日期8月.系统是以财务日期为准吧,所以才会出现我这种情况吧.
按我的想法解决了.哎,财务工作还是需要仔细一些.
意见时间:2008-9-18 15:33:03
游客
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