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主题:固定资产与应付账款应该怎样处理?
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ltowj
IT 行业
Ta擅长:
本周回答(0),本月回答(0)
发贴时间:2006-12-21 16:58:15   完成时间: 2007-1-15 17:49:42
赠分:10      回答:10   已经到期    
购入一台设备,先付一部分钱给对方.按道理说我在总账直接就录入凭证就可以,但我有固定资产模块,又有应付账款管理模块.我不知道怎样处理?
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lz_xiaohe
IT 行业
Ta擅长:
金蝶K/3(13),金蝶KIS(10) 本周回答(3),本月回答(3)
回答时间:2007-1-6 2:30:57
建议设置一个中间科目来过度,其他采用楼上的做参考。
Kingdee
lz_xiaohe,您的朋友!
金蝶KIS,您的选择!
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Suntime
物业公司 行业
Ta擅长:
金蝶KIS(57),小企业管理(54) 本周回答(0),本月回答(0)
回答时间:2006-12-21 17:38:51
谈谈我个人的认识:
1、一般情况下,应收应付模块主要用来处理常规、经常性业务
像固定资产这类很少发生的业务可以通过总账的其他应付核算。

2、真要走应收应付模块时,还要看不同的模块有应用方式:
(1)、如果有物料的话,即经常发生的话,可以先走物流,再转固定资产
(2)、如果只有总账、固定资产、应付的话,走软件流程,可能会有些问题,

系统不支持 固定资产卡片->其他应付单


图画曾识零陵郡,不到潇湘岂有诗!
 
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救火
IT 行业
Ta擅长:
金蝶K/3(9),K/3 BOS(8) 本周回答(0),本月回答(0)
回答时间:2006-12-21 17:50:56
suntime的是正确的,
如果一定要经过应付,可以将固定资产视同材料,按相关业务处理,然后把固定资产从材料中转出来,
再处理卡片业务,转入固定资产的处理流程
财软联盟论坛
 
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agan6
IT 行业
Ta擅长:
金蝶K/3(11),金蝶KIS(7) 本周回答(4),本月回答(4)
回答时间:2006-12-22 11:19:54
个人觉得,可以先在固定资产模块中录入固定资产卡片,然后生成凭证传递至总账,采购发票可以在应付系统中录入(实际付款时进行核销),在应付款系统中此单据的凭证需要手工指定,即在采购发票查询中指定凭证信息,对应在总账中的凭证即可。
不以物喜,不以已悲!
 
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wujun0086
IT 行业
Ta擅长:
本周回答(0),本月回答(0)
回答时间:2006-12-22 16:45:21
可以先在固定资产模块中录入固定资产卡片,然后生成凭证传递至总账,可以在应付系统中录入其他应付单,生成凭证传递至总账。凭证分录可借贷同为应付账款,这样应付模块和总账应付款余额就一致。
 
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HenryHou
IT 行业
Ta擅长:
IT规划(1),ERP制造业(1) 本周回答(0),本月回答(0)
回答时间:2006-12-31 15:07:19
固定资产购入,最好不要用应付帐款来做.
懒散的-小子别游手好闲了!
 
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随风
IT 行业
Ta擅长:
金蝶K/3(2),固定资产(2) 本周回答(0),本月回答(0)
回答时间:2007-1-5 22:26:09
如果K/3系统能有固定资产采购功能就好了.
 
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驰骋
IT 行业
Ta擅长:
本周回答(0),本月回答(0)
回答时间:2007-1-6 9:19:44
非常赞成wujun0086的意见,这样做很我认为很完美,因为还要考虑到对帐的问题,agan6所说的有点麻烦吧。
 
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IT 行业
Ta擅长:
金蝶KIS(2),小企业管理(2) 本周回答(0),本月回答(0)
回答时间:2007-1-6 11:29:20
路过,K3还在学习中,吼吼……
SQL/ACCESS/ORACLE/SYBASE/DB2
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